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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4821 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RODAS GRANDE TRASEIRA - GRANDE TRASEIRA 110,00 110,00
1.00 TANQUE COMBUSTIVEL 115,00 115,00
1.00 REPARO CARBURADOR - CARBURADOR 30,00 30,00
1.00 FILTRO DE AR 60,00 60,00
1.00 SUPORTE FILTRO DE AR 85,00 85,00
1.00 MOLA ACELERADOR - ACELERADOR 15,00 15,00
1.00 TAMPA FILTRO AR - FILTRO AR 45,00 45,00
2.00 FACA CORTADOR 85,00 170,00
2.00 RODAS DIANTEIRAS - DIANTEIRAS 90,00 180,00
2.00 RODAS TRASEIRAS - TRASEIRAS 135,00 270,00
2.00 EIXO TRASEIRO - TRASEIRO 45,00 90,00
2.00 EIXO DIANTEIRO - DIANTEIRO 50,00 100,00
1.00 FILTRO DE AR1 - DE AR1 80,00 80,00
1.00 REGULADOR CORTADOR TRAPP - CORTADOR TRAPP 60,00 60,00
3.00 TAMPAS DE RODAS Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORTADOR DE GRAMA TRAPP 106. 9,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 RODAS GRANDE TRASEIRA - GRANDE TRASEIRA TANQUE COMBUSTIVEL REPARO CARBURADOR - CARBURADOR FILTRO DE AR SUPORTE FILTRO DE AR MOLA ACELERADOR - ACELERADOR TAMPA FILTRO AR - FILTRO AR FACA CORTADOR RODAS DIANTEIRAS - DIANTEIRAS RODAS TRASEIRAS - TRASEIRAS EIXO TRASEIRO - TRASEIRO EIXO DIANTEIRO - DIANTEIRO FILTRO DE AR1 - DE AR1 REGULADOR CORTADOR TRAPP - CORTADOR TRAPP TAMPAS DE RODAS Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORTADOR DE GRAMA TRAPP 106. 1.437,00
28/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.437,00
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4821/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.437,00
TOTAL 1.437,00 1.437,00 1.437,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.