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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4825 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARRETEL 120,00 360,00
2.00 FILTRO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL 30,00 60,00
2.00 MANGUEIRA KIT - KIT 35,00 70,00
1.00 MEMBRANA CARBURADOR - CARBURADOR 15,00 15,00
1.00 MOLA DE ARRANQUES 45,00 45,00
2.00 ANEL P Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROÇADEIRA 78. 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 CARRETEL FILTRO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL MANGUEIRA KIT - KIT MEMBRANA CARBURADOR - CARBURADOR MOLA DE ARRANQUES ANEL P Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROÇADEIRA 78. 586,00
28/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 586,00
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4825/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 586,00
TOTAL 586,00 586,00 586,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.