Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR DIANT. SUPERIOR C/TUBO GRANDE. - |
45,00 |
180,00 |
4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR TRAS. C TUBO A6 A8 W8 |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
CJ POLIA LISA
Finalidade: Peças micro 109 - Transporte escolar |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
BUCHA AMORTECEDOR DIANT. SUPERIOR C/TUBO GRANDE. - BUCHA AMORTECEDOR TRAS. C TUBO A6 A8 W8 CJ POLIA LISA
Finalidade: Peças micro 109 - Transporte escolar |
890,00 |
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30/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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890,00 |
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05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2022 - REF. JUNHO/2022
Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 |
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890,00 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.