Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SãO PAULO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4918 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13885/2019 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
92.97 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM, APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Finalidade: pavimentação |
2.196,27 |
204.191,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM, APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Finalidade: pavimentação |
204.191,57 |
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06/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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204.191,57 |
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08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2022 - REF. JULHO/2022
Construtora continental de São Paulo Ltda - 28097 |
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204.191,57 |
TOTAL |
204.191,57 |
204.191,57 |
204.191,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.