Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5147 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Linha Costura |
7,50 |
60,00 |
30.00 |
AGULHA BORDADO - BORDADO |
1,00 |
30,00 |
5.00 |
FELTRO |
22,00 |
110,00 |
3.00 |
TECIDO METALASE - METALASE |
68,90 |
206,70 |
4.00 |
TECIDO TRICOLINE PREMIUM |
29,90 |
119,60 |
4.00 |
COLA UNIVERSAL |
9,00 |
36,00 |
40.00 |
FIO ENCERRADO
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS DO CRAS |
0,30 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
Linha Costura AGULHA BORDADO - BORDADO FELTRO TECIDO METALASE - METALASE TECIDO TRICOLINE PREMIUM COLA UNIVERSAL FIO ENCERRADO
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS DO CRAS |
574,30 |
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07/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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574,30 |
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08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2022 - REF. JULHO/2022
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
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574,30 |
TOTAL |
574,30 |
574,30 |
574,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.