Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5156 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CIMENTO |
38,95 |
77,90 |
3.00 |
ESPAÇADOR de piso 3mm - de piso 3mm |
3,60 |
10,80 |
55.68 |
PISO CERAMICA caramelo FIOR CINZA - caramelo FIOR CINZA |
29,66 |
1.651,47 |
2.00 |
Escova de aço rotativa ATLAS - ATLAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, Ginásio de Fazenda Colorado. |
7,32 |
14,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
CIMENTO ESPAÇADOR de piso 3mm - de piso 3mm PISO CERAMICA caramelo FIOR CINZA - caramelo FIOR CINZA Escova de aço rotativa ATLAS - ATLAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, Ginásio de Fazenda Colorado. |
1.754,81 |
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30/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.754,81 |
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14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.754,81 |
TOTAL |
1.754,81 |
1.754,81 |
1.754,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.