Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022 |
7.183,23 |
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01/07/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de julho de 2022. |
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7.183,23 |
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01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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20,00 |
01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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47,50 |
01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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112,00 |
01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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543,28 |
01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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592,04 |
04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.868,41 |
TOTAL |
7.183,23 |
7.183,23 |
7.183,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.