Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SAT MÉDICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço - de treinamento em urgência e emergência para profissionais da saúde, compreendendo 28 horas/aula
Finalidade: TREINAMENTOS
Recurso inc 4500. |
8.500,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2022 |
Serviço - de treinamento em urgência e emergência para profissionais da saúde, compreendendo 28 horas/aula
Finalidade: TREINAMENTOS
Recurso inc 4500. |
8.500,00 |
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21/12/2022 |
Estorno de empenho conforme memorando interno da administração e memorando 65/2022 SMS. |
-8.500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.