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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5424 Data de lançamento: 07/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
61.00 OLEO DIESEL S10 8,18 498,98
56.00 OLEO DIESEL S10 8,18 458,08
87.00 OLEO DIESEL S10 8,18 711,66
226.00 OLEO DIESEL S10 8,18 1.848,68
70.00 Diesel S-500 7,95 556,50
274.00 OLEO DIESEL S10 8,18 2.241,32
73.00 Diesel S-500 7,95 580,35
62.88 OLEO DIESEL S10 8,18 514,36
72.00 OLEO DIESEL S10 8,18 588,96
65.00 OLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA 8,18 531,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2022 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA 8.530,59
12/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 8.530,59
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2022 - REF. JULHO/2022 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 8.530,59
TOTAL 8.530,59 8.530,59 8.530,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.