Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5504 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRAÇADEIRA 12-16 - 12-16
ABRAÇADEIRA 09X13 LAM 14
EMENDA P/ MANGUEIRA 5/16 - P/ MANGUEIRA 5/16
ENGATE RÁPIDO PARA PNEU - PARA PNEU
Conforme estorno de empenho n° 4769. |
65,35 |
65,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
ABRAÇADEIRA 12-16 - 12-16
ABRAÇADEIRA 09X13 LAM 14
EMENDA P/ MANGUEIRA 5/16 - P/ MANGUEIRA 5/16
ENGATE RÁPIDO PARA PNEU - PARA PNEU
Conforme estorno de empenho n° 4769. |
65,35 |
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11/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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65,35 |
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13/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5504/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,35 |
TOTAL |
65,35 |
65,35 |
65,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.