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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5516 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chave de fenda 8,40 8,40
2.00 EMENDA - PARA MANGUEIRA 26,40 52,80
3.00 MANGUEIRA - AR 5/16 8,30 24,90
2.00 CONECTOR - 1/4 P/ MANGUEIRA 2,60 5,20
2.00 ENGATE RAPIDO P/PNEU 18,30 36,60
8.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPRESSOR PARQUE DE MÁQUINAS. 2,80 22,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 Chave de fenda EMENDA - PARA MANGUEIRA MANGUEIRA - AR 5/16 CONECTOR - 1/4 P/ MANGUEIRA ENGATE RAPIDO P/PNEU ABRAÇADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPRESSOR PARQUE DE MÁQUINAS. 150,30
20/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 150,30
22/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5516/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,30
TOTAL 150,30 150,30 150,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.