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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5520 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT - CORREIA DENTADA 407,34 407,34
1.00 BOMBA - DA ÁGUA 293,60 293,60
4.00 JG VELA 27,50 110,00
1.00 cubo de roda traseiro 373,16 373,16
1.00 PISCA - ESQUERDO 42,70 42,70
1.00 PISCA - DIREITO 42,70 42,70
1.00 BICOS INJETORES 150,00 150,00
1.00 FLAUTA BICO INJETOR 280,00 280,00
2.00 ROLAMENTO Finalidade: PALIO 132 145,20 290,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 KIT - CORREIA DENTADA BOMBA - DA ÁGUA JG VELA cubo de roda traseiro PISCA - ESQUERDO PISCA - DIREITO BICOS INJETORES FLAUTA BICO INJETOR ROLAMENTO Finalidade: PALIO 132 1.989,90
15/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.989,90
10/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2022 - REF. JULHO/2022 Marcia Terezinha Pacheco - 28253 1.989,90
TOTAL 1.989,90 1.989,90 1.989,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.