Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: S.GIANLUPPI E D.GIANLUPPI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
BICOS |
110,00 |
660,00 |
1.00 |
ARRUELA |
50,00 |
50,00 |
6.00 |
ELEMENTO |
150,00 |
900,00 |
1.00 |
VÁLVULA |
360,00 |
360,00 |
2.00 |
RETENTOR - ACELERADOR |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
VÁLVULA - RETORNO |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
ANEL - FLANGES
Finalidade: CAÇAMBA 18 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
BICOS ARRUELA ELEMENTO VÁLVULA RETENTOR - ACELERADOR VÁLVULA - RETORNO ANEL - FLANGES
Finalidade: CAÇAMBA 18 |
2.125,00 |
|
|
21/10/2022 |
estornos cfe memorando interno |
-2.125,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.