Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5707 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TOMADA - 2P+T20 (CJ) |
11,15 |
11,15 |
5.00 |
ARGAMASSA |
28,32 |
141,60 |
0.15 |
TIJOLO MACIÇO |
663,00 |
99,45 |
14.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM |
2,70 |
37,80 |
30.00 |
CABO FLEXIVEL 2FIOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
1,70 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
TOMADA - 2P+T20 (CJ) ARGAMASSA TIJOLO MACIÇO CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2FIOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
341,00 |
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28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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341,00 |
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15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5707/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,00 |
TOTAL |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.