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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA - 2P+T20 (CJ) 11,15 11,15
5.00 ARGAMASSA 28,32 141,60
0.15 TIJOLO MACIÇO 663,00 99,45
14.00 CABO FLEXIVEL 2,5MM 2,70 37,80
30.00 CABO FLEXIVEL 2FIOS Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. 1,70 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 TOMADA - 2P+T20 (CJ) ARGAMASSA TIJOLO MACIÇO CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2FIOS Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. 341,00
28/07/2022 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 341,00
15/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5707/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 341,00
TOTAL 341,00 341,00 341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.