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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANALETA COM DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA 11,00 33,00
1.00 HASTE TERRA 1/2 X 2MT INTELLI 45,00 45,00
58.00 FIO FLEXIVEL 750 V 2.5 2,40 139,20
1.00 SUPORTE PLAFONIER 100W 5,50 5,50
1.00 Lampada LED 30 w 38,00 38,00
10.00 PARAFUSO MAD PHILIPS 4,5 X 40 0,45 4,50
10.00 BUCHA 6MM 0,30 3,00
1.00 CONECTOR PARA HASTE TERRA GIGANTE 10,00 10,00
2.00 TRAMONTINA CAIXA P/MODULOS 2X2 BR 57303/003 8,00 16,00
2.00 TRAMONTINA CAIXA PARA MODULO TOMADA 8,00 16,00
4.00 TRAMONTINA MODULO CEGO Finalidade: Manutenção das Instalações elétricas da EMEF João Soares de Barros 1,20 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 CANALETA COM DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA HASTE TERRA 1/2 X 2MT INTELLI FIO FLEXIVEL 750 V 2.5 SUPORTE PLAFONIER 100W Lampada LED 30 w PARAFUSO MAD PHILIPS 4,5 X 40 BUCHA 6MM CONECTOR PARA HASTE TERRA GIGANTE TRAMONTINA CAIXA P/MODULOS 2X2 BR 57303/003 TRAMONTINA CAIXA PARA MODULO TOMADA TRAMONTINA MODULO CEGO Finalidade: Manutenção das Instalações elétricas da EMEF João Soares de Barros 315,00
05/08/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 315,00
08/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.