Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUZIA CASTRO DE AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5789 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
414,85 |
414,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
414,85 |
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27/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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414,85 |
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28/07/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2022 - REF. JULHO/2022
Luzia Castro de Azevedo - 22463 |
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414,85 |
TOTAL |
414,85 |
414,85 |
414,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.