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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6031 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSADA - 1/2 2AT 13,40 26,80
1.00 TERMINAL 27,70 27,70
1.20 MANGUEIRA 1/2 PRESSÃO 49,50 59,40
1.00 TERMINAL - TFSP8-8 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retroescavadeira 108. 19,50 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 CAPA PRENSADA - 1/2 2AT TERMINAL MANGUEIRA 1/2 PRESSÃO TERMINAL - TFSP8-8 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retroescavadeira 108. 133,40
16/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 133,40
13/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6031/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 133,40
TOTAL 133,40 133,40 133,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.