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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVENARITE 11,54 11,54
2.00 CIMENTO 41,00 82,00
27.50 GUIA EUCALIPTO 5,47 150,43
20.00 PARAFUSO TELHEIRO 2,12 42,40
1.00 PREGO 18X30 24,11 24,11
3.00 Telha - 244X110X6MM 70,69 212,08
0.20 TIJOLO - 6 FUROS Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS 998,00 199,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 ALVENARITE CIMENTO GUIA EUCALIPTO PARAFUSO TELHEIRO PREGO 18X30 Telha - 244X110X6MM TIJOLO - 6 FUROS Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS 722,16
28/07/2022 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 722,16
15/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 722,16
TOTAL 722,16 722,16 722,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.