Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6039 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALVENARITE |
11,54 |
11,54 |
2.00 |
CIMENTO |
41,00 |
82,00 |
27.50 |
GUIA EUCALIPTO |
5,47 |
150,43 |
20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
2,12 |
42,40 |
1.00 |
PREGO 18X30 |
24,11 |
24,11 |
3.00 |
Telha - 244X110X6MM |
70,69 |
212,08 |
0.20 |
TIJOLO - 6 FUROS
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS |
998,00 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
ALVENARITE CIMENTO GUIA EUCALIPTO PARAFUSO TELHEIRO PREGO 18X30 Telha - 244X110X6MM TIJOLO - 6 FUROS
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS |
722,16 |
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28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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722,16 |
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15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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722,16 |
TOTAL |
722,16 |
722,16 |
722,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.