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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6059 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Materiais - para a sala de vacina Finalidade: Suprir as necessidades da Sala de vacina Recurso Vigilância. 44,97 449,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 Materiais - para a sala de vacina Finalidade: Suprir as necessidades da Sala de vacina Recurso Vigilância. 449,70
29/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 449,70
29/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2022 - REF. JULHO/2022 Magalu Pagamentos Ltda - 28563 449,70
TOTAL 449,70 449,70 449,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.