Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PARAFUSO - ZM 4001954 |
74,90 |
1.498,00 |
20.00 |
PORCA - SCM 42053 |
28,00 |
560,00 |
1.00 |
JUNTA - TRAVA VALVULA
Finalidade: PEÇAS PARA CAÇAMBA 18 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
PARAFUSO - ZM 4001954 PORCA - SCM 42053 JUNTA - TRAVA VALVULA
Finalidade: PEÇAS PARA CAÇAMBA 18 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.126,00 |
|
|
12/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2.126,00 |
|
15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6103/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.126,00 |
TOTAL |
2.126,00 |
2.126,00 |
2.126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.