Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO - CORPO PINHÃO |
576,00 |
576,00 |
1.00 |
ROLAMENTO - MEIO PINHÃO |
576,00 |
576,00 |
1.00 |
ROLAMENTO - PONTA PINHÃO |
393,00 |
393,00 |
1.00 |
RETENTOR - PINHÃO
Finalidade: Manutenção da Carregadeira 16 |
114,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
ROLAMENTO - CORPO PINHÃO ROLAMENTO - MEIO PINHÃO ROLAMENTO - PONTA PINHÃO RETENTOR - PINHÃO
Finalidade: Manutenção da Carregadeira 16 |
1.659,00 |
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09/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.659,00 |
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16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2022 - REF. AGOSTO/2022
Megatrator Com Pecas e Serv Ltda - 26193 |
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1.659,00 |
TOTAL |
1.659,00 |
1.659,00 |
1.659,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.