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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VILMAR MATSCHULAT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6224 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRETE - TRANSPORTE DE UM ROLO XCMG DE ESTEIO PARA FORTALEZA DOS VALOS Finalidade: FRETE DE ESTEIO PARA FORTALEZA DOS VALOS - ROLO XCMG 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 FRETE - TRANSPORTE DE UM ROLO XCMG DE ESTEIO PARA FORTALEZA DOS VALOS Finalidade: FRETE DE ESTEIO PARA FORTALEZA DOS VALOS - ROLO XCMG 6.000,00
31/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.000,00
23/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.