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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6225 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GRAXEIRA 10MM RETA 1,80 5,40
3.00 GRAXEIRA - 10MM 90 2,00 6,00
3.00 GRAXEIRA RETA 3/8 1,60 4,80
3.00 GRAXEIRA RETA 3/8 - 90° Finalidade: Materiais para suprir as necessidades do Parque de máquinas 3,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA - 10MM 90 GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA RETA 3/8 - 90° Finalidade: Materiais para suprir as necessidades do Parque de máquinas 25,20
16/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 25,20
13/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6225/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,20
TOTAL 25,20 25,20 25,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.