Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6230 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
FÓSFORO PALITOS COMPRIDOS |
4,00 |
120,00 |
48.00 |
DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L |
4,59 |
220,32 |
24.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA 500ML
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA |
2,26 |
54,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2022 |
FÓSFORO PALITOS COMPRIDOS DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA |
394,56 |
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09/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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394,56 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6230/2022 - REF. SETEMBRO/2022
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 |
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394,56 |
TOTAL |
394,56 |
394,56 |
394,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.