Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6250
Data de lançamento:
04/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
4 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Gasolina
7,33
146,60
22.00
Gasolina
7,33
161,26
39.00
Gasolina
7,33
285,88
26.00
Gasolina
7,33
190,58
26.01
Gasolina
7,33
190,65
30.02
Gasolina
7,33
220,05
35.01
Gasolina
7,33
256,62
32.02
Gasolina
7,33
234,71
21.00
Gasolina
7,33
153,93
30.00
Gasolina
7,33
219,90
23.00
Gasolina
7,33
168,59
56.00
Gasolina
7,33
410,48
32.00
Gasolina
7,33
234,56
11.00
Gasolina
7,33
80,63
26.00
Gasolina
7,33
190,58
22.00
Gasolina
7,33
161,26
44.00
Gasolina
7,33
322,52
20.00
Gasolina
7,33
146,60
27.63
Gasolina
7,33
202,52
47.01
Gasolina
7,33
344,58
30.01
Gasolina
7,33
219,97
28.00
Gasolina
7,33
205,24
26.00
Gasolina
7,33
190,58
30.00
Gasolina
7,33
219,90
11.01
Gasolina
7,33
80,70
30.00
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA
7,33
219,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2022
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA
5.458,79
10/08/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
5.458,79
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2022 - REF. AGOSTO/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161
5.458,79
TOTAL
5.458,79
5.458,79
5.458,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.