3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões e Férias em 08.08.2022
0,00
1.043,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões e Férias em 08.08.2022
1.043,63
08/08/2022
Valor referente a rescisão de contrato de agosto de 2022.
1.043,63
08/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria 30% - MDE
40,00
08/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria 30% - MDE
78,27
09/08/2022
Pagamento de Empenho 6350/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
925,36
TOTAL
1.043,63
1.043,63
1.043,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.