Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
Medicamentos para pacientes especiais
Finalidade: MEDICAMENTOS
Recurso ASPS |
2.234,53 |
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15/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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302,92 |
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19/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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62,55 |
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24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. AGOSTO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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62,55 |
24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. AGOSTO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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302,92 |
05/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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994,10 |
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05/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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455,84 |
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05/09/2022 |
liquidação indevida |
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-994,10 |
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06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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455,84 |
09/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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307,19 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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307,19 |
16/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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797,41 |
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21/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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797,41 |
24/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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50,00 |
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25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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50,00 |
09/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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243,42 |
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10/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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243,42 |
11/11/2022 |
Despesa não efetivada. |
-15,20 |
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TOTAL |
2.219,33 |
2.219,33 |
2.219,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.