Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6402 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TOMADA - CONJUNTO SIMPLES |
10,25 |
20,50 |
1.00 |
Lampada - 30 W |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
Lampada - 40 W
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SUB PREFEITURA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
TOMADA - CONJUNTO SIMPLES Lampada - 30 W Lampada - 40 W
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SUB PREFEITURA |
103,50 |
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29/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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103,50 |
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13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6402/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,50 |
TOTAL |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.