FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 15.08.2022
0,00
2.058,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 15.08.2022
2.058,35
12/08/2022
Valor referente a férias e rescisão de contrato agosto de 2022.
2.058,35
12/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
72,04
12/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
82,33
16/08/2022
Pagamento de Empenho 6508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.903,98
TOTAL
2.058,35
2.058,35
2.058,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.