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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6526 Data de lançamento: 12/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DESENGRAXANTE 109,00 218,00
2.00 ESFREGÃO COM ESPUMA 54,90 109,80
5.00 PANO P/ LIMPEZA 18,00 90,00
2.00 MEKACIL EC 50L 129,00 258,00
2.00 BOMBONA EC 50L - 2 Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2022 DESENGRAXANTE ESFREGÃO COM ESPUMA PANO P/ LIMPEZA MEKACIL EC 50L BOMBONA EC 50L - 2 Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS 735,80
19/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 735,80
02/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2022 - REF. AGOSTO/2022 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 735,80
TOTAL 735,80 735,80 735,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.