Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DESENGRAXANTE |
109,00 |
218,00 |
2.00 |
ESFREGÃO COM ESPUMA |
54,90 |
109,80 |
5.00 |
PANO P/ LIMPEZA |
18,00 |
90,00 |
2.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
258,00 |
2.00 |
BOMBONA EC 50L - 2
Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
DESENGRAXANTE ESFREGÃO COM ESPUMA PANO P/ LIMPEZA MEKACIL EC 50L BOMBONA EC 50L - 2
Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS |
735,80 |
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19/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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735,80 |
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02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2022 - REF. AGOSTO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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735,80 |
TOTAL |
735,80 |
735,80 |
735,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.