Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Pacote de guardanapo |
2,05 |
12,30 |
3.00 |
Copo plástico - miniplast 200 ml pacote
Finalidade: ATENDENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS |
11,70 |
35,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2022 |
Pacote de guardanapo Copo plástico - miniplast 200 ml pacote
Finalidade: ATENDENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS |
47,40 |
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08/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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47,40 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6651/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,40 |
TOTAL |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.