Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6690 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT AMORTECEDOR COMP. |
280,00 |
280,00 |
2.00 |
Amortecedor
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, FIAT UNO 164. |
330,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2022 |
KIT AMORTECEDOR COMP. Amortecedor
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, FIAT UNO 164. |
940,00 |
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29/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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940,00 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2022 - REF. AGOSTO/2022
GABRIELA MAIER BUENO - 27264 |
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940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.