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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6703 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO - 6 X 60 AÇO 3,00 9,00
4.00 VARETA - SOLDA METAL 11,00 44,00
2.00 FLEXIVEL FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO 18. 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 PARAFUSO - 6 X 60 AÇO VARETA - SOLDA METAL FLEXIVEL FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO 18. 263,00
31/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 263,00
12/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 263,00
TOTAL 263,00 263,00 263,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.