Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6784 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
certidão de registro de veículo automotor - digitalização de documentos (13 folhas) e FOTOCÓPIA.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, onibus 110,112,161. |
89,10 |
89,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
certidão de registro de veículo automotor - digitalização de documentos (13 folhas) e FOTOCÓPIA.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, onibus 110,112,161. |
89,10 |
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29/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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89,10 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2022 - REF. AGOSTO/2022
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 |
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89,10 |
TOTAL |
89,10 |
89,10 |
89,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.