Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7058 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
49.10 |
Gasolina |
5,94 |
291,65 |
44.00 |
Gasolina |
5,94 |
261,36 |
43.00 |
Gasolina |
5,94 |
255,42 |
50.00 |
Gasolina |
5,94 |
297,00 |
44.50 |
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
5,94 |
264,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
1.369,76 |
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08/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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1.369,76 |
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09/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7058/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.369,76 |
TOTAL |
1.369,76 |
1.369,76 |
1.369,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.