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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7063 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Gasolina 5,94 148,50
40.00 Gasolina 5,94 237,60
36.00 Gasolina 5,94 213,84
42.01 Gasolina 5,94 249,54
21.04 Gasolina 5,94 124,98
12.06 Gasolina 5,94 71,64
46.80 Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA 5,94 277,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA 1.324,09
08/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.324,09
09/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.324,09
TOTAL 1.324,09 1.324,09 1.324,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.