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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7068 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 4.8X300MM 0,60 60,00
100.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8X400MM 0,55 55,00
20.00 ARRUELA - LISA 3/8 0,30 6,00
20.00 ARRUELA - PRESSÃO 1/4 0,20 4,00
20.00 ARRUELA - PRESSÃO 10MM 0,40 8,00
20.00 PORCA 6 MM 0,20 4,00
20.00 ARRUELA - LISA 1/2 1,10 22,00
20.00 ARRUELA LISA - 5/16 0,70 14,00
20.00 ARRUELA PRESSÃO - 5/16 0,20 4,00
20.00 PARAFUSO - SEXT 10X35MA 8.8 2,90 58,00
20.00 PARAFUSO - SEXT.12X35MA 8.8 3,80 76,00
20.00 ARRUELA - LISA 1/4 0,55 11,00
20.00 PARAFUSO - SEXT 6X35MA8.8 1,00 20,00
20.00 PORCA - 8MM MA 0,55 11,00
20.00 PORCA 12 MM 1,80 36,00
20.00 PORCA 10 MM 1,10 22,00
20.00 ARRUELA - PRESSÃO 12MM 0,50 10,00
20.00 PARAFUSO - SEX.8X35MA 8.8 1,80 36,00
100.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA 0,35 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 ABRAÇADEIRA - NYLON 4.8X300MM ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8X400MM ARRUELA - LISA 3/8 ARRUELA - PRESSÃO 1/4 ARRUELA - PRESSÃO 10MM PORCA 6 MM ARRUELA - LISA 1/2 ARRUELA LISA - 5/16 ARRUELA PRESSÃO - 5/16 PARAFUSO - SEXT 10X35MA 8.8 PARAFUSO - SEXT.12X35MA 8.8 ARRUELA - LISA 1/4 PARAFUSO - SEXT 6X35MA8.8 PORCA - 8MM MA PORCA 12 MM PORCA 10 MM ARRUELA - PRESSÃO 12MM PARAFUSO - SEX.8X35MA 8.8 ABRAÇADEIRA Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA 492,00
02/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 492,00
05/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 492,00
TOTAL 492,00 492,00 492,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.