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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7070 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL - FJ 08-08 24,00 24,00
2.00 CAPA PRENSADA - 1/2 13,40 26,80
0.60 MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 49,50 29,70
1.00 TERMINAL - FJ 10-06 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117. 24,60 24,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 TERMINAL - FJ 08-08 CAPA PRENSADA - 1/2 MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO TERMINAL - FJ 10-06 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117. 105,10
02/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 105,10
13/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,10
TOTAL 105,10 105,10 105,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.