Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL - FJ 08-08 |
24,00 |
24,00 |
2.00 |
CAPA PRENSADA - 1/2 |
13,40 |
26,80 |
0.60 |
MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO |
49,50 |
29,70 |
1.00 |
TERMINAL - FJ 10-06
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117. |
24,60 |
24,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
TERMINAL - FJ 08-08 CAPA PRENSADA - 1/2 MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO TERMINAL - FJ 10-06
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117. |
105,10 |
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02/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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105,10 |
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13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,10 |
TOTAL |
105,10 |
105,10 |
105,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.