Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
713 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Cal PRIMOR 20 KG - |
13,85 |
55,40 |
2.00 |
JANELA BASCULANTE ALUMINIO 60X60 -
Para EMEI Vó Justina Rossatto Pró infância. |
225,61 |
451,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
Cal PRIMOR 20 KG - JANELA BASCULANTE ALUMINIO 60X60 -
Para EMEI Vó Justina Rossatto Pró infância. |
506,62 |
|
|
30/03/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
506,62 |
|
05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
506,62 |
TOTAL |
506,62 |
506,62 |
506,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.