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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 715 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BUCHA PLASTICA 10 MM S10 - 0,25 3,75
82.50 ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X 4,5/5 M CORRIDO - 2,31 190,58
29.70 PARAFUSO FORRO PVC 10X7 CANELADO - 34,66 1.029,40
15.00 parafuso Philips 6,0 X 9,0 - 3,56 53,40
1.00 PREGO 17X27 - Para EMEI Vó Justina Rossatto - Pró Infância. 23,44 23,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 BUCHA PLASTICA 10 MM S10 - ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X 4,5/5 M CORRIDO - PARAFUSO FORRO PVC 10X7 CANELADO - parafuso Philips 6,0 X 9,0 - PREGO 17X27 - Para EMEI Vó Justina Rossatto - Pró Infância. 1.300,57
21/10/2022 Estorno cfe memorando interno n.º204/2022 -1.300,57
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.