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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7218 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% em seringas de 2,5ml – Condicionador a base de ácido fosfórico 37%, gel ou semi-gel, com boa viscosidade, sem escoamento excessivo, solúvel em água. Em seringa com 2,5ml de condicionador ácido, conforme constar no registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lotes, data de validade e número do Reg. no Ministério da Saúde. Kit com 3 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ 3,23 32,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% em seringas de 2,5ml – Condicionador a base de ácido fosfórico 37%, gel ou semi-gel, com boa viscosidade, sem escoamento excessivo, solúvel em água. Em seringa com 2,5ml de condicionador ácido, conforme constar no registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lotes, data de validade e número do Reg. no Ministério da Saúde. Kit com 3 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ 32,30
09/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 32,30
16/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 29126 32,30
TOTAL 32,30 32,30 32,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.