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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO DE COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIO DE SUTURA agulhado 4-0 mononylon - monofilamento preto com agulha triangular 3/8 circular de 2cm (cx c/ 24un) 44,97 449,70
5.00 PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 150mm X 50m 42,50 212,50
8.00 PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 50mm x 50m 14,47 115,76
8.00 PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 80mm X 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ 19,97 159,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 FIO DE SUTURA agulhado 4-0 mononylon - monofilamento preto com agulha triangular 3/8 circular de 2cm (cx c/ 24un) PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 150mm X 50m PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 50mm x 50m PAPEL PLÁSTICO para esterilização autoclave 80mm X 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO Recurso PMAQ 937,72
17/11/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 488,02
18/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 JULIANO DE COSTA LTDA - 29125 488,02
26/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 449,70
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 JULIANO DE COSTA LTDA - 29125 449,70
TOTAL 937,72 937,72 937,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.