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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7232 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO 495,00 990,00
2.00 ARRUELA - TRAVA CUBO 5,00 10,00
2.00 RETENTOR CUBO 45,00 90,00
1.00 REPARO - DAS MOLAS JOGO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 19 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO ARRUELA - TRAVA CUBO RETENTOR CUBO REPARO - DAS MOLAS JOGO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 19 1.205,00
16/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.205,00
11/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.205,00
TOTAL 1.205,00 1.205,00 1.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.