Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7319 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPO MOLA |
99,00 |
198,00 |
4.00 |
PORCA - DUPLA |
15,00 |
60,00 |
1.00 |
PINO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
PORCA - 1/2 NF AÇO |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
MOLA - MB 208.6 |
355,00 |
355,00 |
2.00 |
ROLAMENTO |
69,00 |
138,00 |
1.00 |
BUJÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2022 |
GRAMPO MOLA PORCA - DUPLA PINO PORCA - 1/2 NF AÇO MOLA - MB 208.6 ROLAMENTO BUJÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 |
896,00 |
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22/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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896,00 |
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11/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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896,00 |
TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.