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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 13/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO MOLA 99,00 198,00
4.00 PORCA - DUPLA 15,00 60,00
1.00 PINO 45,00 45,00
1.00 PORCA - 1/2 NF AÇO 1,00 1,00
1.00 MOLA - MB 208.6 355,00 355,00
2.00 ROLAMENTO 69,00 138,00
1.00 BUJÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2022 GRAMPO MOLA PORCA - DUPLA PINO PORCA - 1/2 NF AÇO MOLA - MB 208.6 ROLAMENTO BUJÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 896,00
22/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 896,00
11/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 896,00
TOTAL 896,00 896,00 896,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.