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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7365 Data de lançamento: 14/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ALICATE UNIVERSAL 48,90 146,70
1.00 CHAVE COMBINADA 10 MM 13,50 13,50
2.00 CHAVE COMBINADA 11MM 13,60 27,20
2.00 CHAVE FIXA 14,10 28,20
1.00 CHAVE FENDA - 3X16 X 1 1/2 7,70 7,70
2.00 Chave Philips 10,20 20,40
2.00 ALICATE UNIVERSAL 48,90 97,80
1.00 CHAVE FENDA Finalidade: FERRAMENTAS 6,15 6,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2022 ALICATE UNIVERSAL CHAVE COMBINADA 10 MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE FIXA CHAVE FENDA - 3X16 X 1 1/2 Chave Philips ALICATE UNIVERSAL CHAVE FENDA Finalidade: FERRAMENTAS 347,65
04/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 347,65
21/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,65
TOTAL 347,65 347,65 347,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.