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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7422 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 1,45 14,50
10.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8 X 350 0,95 9,50
10.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 0,59 5,90
5.00 COLA 11,90 59,50
1.00 PARAFUSO - SEXT 8.8 6 X60 Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 1,95 1,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 ABRAÇADEIRA - NYLON ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8 X 350 ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 COLA PARAFUSO - SEXT 8.8 6 X60 Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 91,35
04/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 91,35
21/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7422/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 91,35
TOTAL 91,35 91,35 91,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.