Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7422 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON |
1,45 |
14,50 |
10.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8 X 350 |
0,95 |
9,50 |
10.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 |
0,59 |
5,90 |
5.00 |
COLA |
11,90 |
59,50 |
1.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 6 X60
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
1,95 |
1,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
ABRAÇADEIRA - NYLON ABRAÇADEIRA - NYLON 4,8 X 350 ABRAÇADEIRA - NYLON 3,6X300 COLA PARAFUSO - SEXT 8.8 6 X60
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
91,35 |
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04/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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91,35 |
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21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7422/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91,35 |
TOTAL |
91,35 |
91,35 |
91,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.