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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7424 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALDRAVA 1,55 1,55
2.00 ADAPTADOR 6,40 12,80
2.00 PILHAS 9,20 18,40
4.00 PILHA A23 3,45 13,80
2.00 PILHA AAA C/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO. 9,20 18,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 ALDRAVA ADAPTADOR PILHAS PILHA A23 PILHA AAA C/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO. 64,95
13/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 64,95
21/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7424/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 64,95
TOTAL 64,95 64,95 64,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.