Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7445 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOIA CAIXA DÁGUA - TORNEIRA 3/4.
Finalidade: MANUTENÇÃO CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE CULTURA. |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
BOIA CAIXA DÁGUA - TORNEIRA 3/4.
Finalidade: MANUTENÇÃO CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE CULTURA. |
71,00 |
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04/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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71,00 |
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21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7445/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71,00 |
TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.