3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Assistência Social - PBFI - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
340.00
Adesivos
0,77
260,00
500.00
Folder
0,90
450,00
300.00
EMB.DE PAPEL CORTE/ DOBRA, COL. EM PAP.OFFSET 180G
5,00
1.500,00
500.00
FOLDER EM PAP. COLCHE225G, IMP.COLORIDAC/CORTE
Finalidade: DIVULGAÇÃO
Materiais para oficinas do Cras.
4,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
Adesivos Folder EMB.DE PAPEL CORTE/ DOBRA, COL. EM PAP.OFFSET 180G FOLDER EM PAP. COLCHE225G, IMP.COLORIDAC/CORTE
Finalidade: DIVULGAÇÃO
Materiais para oficinas do Cras.
4.210,00
04/10/2022
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON
4.210,00
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RODRIGO PRASS GOI - 29133
4.210,00
TOTAL
4.210,00
4.210,00
4.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.