Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7571 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ÓLEO 10W 30 (quantidade mínima: 01)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
269,00 |
1.345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2022 |
ÓLEO 10W 30 (quantidade mínima: 01)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
1.345,00 |
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13/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.345,00 |
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17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 |
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1.345,00 |
TOTAL |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.